Dauerrechnungen erstellen
Um eine Dauerrechnung zu erstellen klickt man zuerst auf Dauerrechnungen
Wurde bei der Rechnungsgruppe eine Adressgruppe hinterlegt, dann werden alle Adressen, die in dieser Gruppe hinterlegt sind automatisch bei der jeweiligen Rechnungsgruppe vorgeschlagen
Durch klick auf >
wird das Datum und der Intervall gespeichert
Wurde bei einer Rechnungsgruppe keine Adressgruppe zugewiesen, kann man manuell Personen/Lieferanten der jeweiligen Rechnungsgruppe zuweisen
Durch Doppelklick auf die Spalte ab
beim jeweiligen Kunden können einige Felder bearbeitet werden
Feldname |
Opt. |
Funktion |
---|---|---|
Intervall | hier gibt man ein in welchen Intervall die Rechnung verschickt werden soll | |
Ab | hier gibt man ein, ab welchem Monat die Rechnung in den zuvor ausgewählten Intervall verschickt werden soll | |
Pos.-Beträge | hier können die Rechnungspositionen von der Rechnungsvorlage geändert werden z.B. ist der Intervall auf alle 2 Monate gestellt und soll dann eine Miete gleich zweimal verrechnet werden kann man nun "1=675;menge1=2" eingeben. Das heißt: der Rechnungsbetrag auf der Rechnungsposition 1 soll auf 675€ geändert werden und die Menge auf Rechnungsposition 1 soll auf 2 geändert werden (2=für 2 Mieten) |
Durch einen klick auf N
wird die jeweilige Rechnung erstellt
Durch klick auf z.B. 04/22
werden alle Rechnungen der Rechnungsgruppe für dieses Monat erstellt
Nun kann man durch klick auf □ die Rechnung auf bezahlt setzen und auf RE
kann man die jeweilige Rechnung einsehen
Möchte man die Rechnung auf bezahlt setzen, erscheint ein weiteres Feld, indem man noch das Datum eingeben muss, wann die Rechnung bezahlt wurde
Danach mit Enter bestätigen
Danach erscheint das Datum, an welchen die Rechnung bezahlt wurde
WICHTIG: Man kann natürlich auch in der AR Übersicht die Rechnung auf bezahlt setzen. Hier wird dann ebenfalls das Datum automatisch eingetragen
Wenn eine Zeile rot markiert wird heißt das, dass sich die Person/der Lieferant nicht mehr in der Adressgruppe zugeordneteten Rechnungsgruppe befindet
Um eine Person/einen Lieferanten aus der jeweiligen Rechnungsgruppe zu löschen, klickt man mit einem Doppelklick auf die Person/den Lieferanten. Danach wird ein weiteres Feld angezeigt, hier nochmal mit Enter bestätigen. Danach wurde die jeweilige Person/der jeweilige Lieferant aus der Rechnungsgruppe gelöscht.
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